Срок подачи декларации по возврату подоходного налога. Что необходимо для возврата подоходного налога. Подать в налоговую документы на возврат налога
Нужно ли повторно представлять подтверждающие документы при получении имущественного налогового вычета?
Сталкиваясь с процедурой оформления декларации на имущественный налоговый вычет, многие налогоплательщики не могут получить всю причитающуюся им сумму единовременно. Это связано с тем, что ежегодно можно вернуть подоходный налог (НДФЛ) не более той суммы, которую за вас перечислил работодатель. Соответственно, сумма подоходного налога напрямую зависит от официальной заработной платы. Если ее недостаточно для того, что получить имущественный вычет в полном объеме за один год, приходится оформлять декларации в течение нескольких лет.
Пакет документов на возврат налога с покупки жилья
Те, кто уже подавал документы на возврат налога с покупки жилья, знают, что пакет документов достаточно большой, остальные могут ознакомиться с ним на нашем сайте. И перспектива каждый год копировать эту кипу документов (особенно кредитные договоры, которые иногда составляются на 20-30 листах) никого не радует.
Поэтому у нас часто интересуются: если все подтверждающие документы для получения имущественного вычета представлены в налоговую, нужно ли их сдавать повторно, когда будет оформляться 3-НДФЛ в следующие годы для получения остатков?
Согласно законодательству полный пакет документов необходимо представлять при первичном обращении в инспекцию с целью возврата 13% с покупки жилого имущества.
Если декларация подается повторно, те документы, которые уже представлялись копировать и заново сдавать не нужно.
В пункте 5 статьи 93 НК РФ сказано, что во время камеральной проверки инспектор не имеет права повторно требовать у налогоплательщика представить документы, которые ранее уже подавались. Также об этом говориться в Письме Федеральной налоговой службы России от 12 августа 2013 года № АС-4-11/14599@.
Таким образом, если вы не первый год оформляете декларацию 3-НДФЛ на получение имущественного налогового вычета, повторно уже представленные документы подавать не нужно.
Как подать документы на налоговый вычет онлайн 2018
Благодаря возможности оформления налогового вычета, налогоплательщики могут после совершения некоторых операций вернуть часть уплаченного ранее НДФЛ. Еще несколько лет назад совершить возврат можно было только через налоговые органы и работодателя.
Однако на данный момент всем совершеннолетним гражданам РФ предоставляется возможность подать документы на налоговый вычет онлайн. Сделать это можно через портал государственных услуг (gosuslugi.ru). Этот сервис представляет собой хорошую альтернативу посещения налоговой инспекции.
Заявитель может подать документы из дома, главное ‒ иметь устройство с доступом в интернет.Также возможность подачи документов онлайн предусматривается на официальном сайте ФНС.
О возврате средств
Граждане могут оформить онлайн налоговый вычет следующих видов:
- Имущественный. Возврат НДФЛ предоставляется гражданам после приобретения жилой недвижимости либо участка под застройку. Собственники могут оформить как основной вычет, так и вычет с уплаченных ипотечных процентов.
- Социальный. Данный вычет предоставляется с целью компенсировать затраты граждан на обучение, а также лечение (в том числе приобретение медикаментов). Также на возврат средств в этой категории могут претендовать лица, делающие добровольные пенсионные отчисления в негосударственные фонды и ПФР.
- Инвестиционный. Вычет этого вида предоставляется гражданам при некоторых операциях и получении доходов при вложении финансов на персональный инвестиционный счет.
- Стандартный. На вычет данного вида могут претендовать военнослужащие, инвалиды, обучающиеся граждане до 24 лет. Также стандартный вычет могут оформить родители лиц младше 18 лет.
- Профессиональный. Льгота предоставляется специалистам в области науки или творчества, а также некоторым категориям ИП.
Кто имеет право?
На возмещение НДФЛ претендуют все налоговые резиденты РФ, получающие официальный доход и отдающие 13% с заработка в качестве подоходного налога. Имеют возможность вернуть налог и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес на ОСНО.
Не могут претендовать на возврат НДФЛ граждане, которые при совершении операций воспользовались государственными льготами и программами (к примеру, материнским капиталом).
Условия
Условием подачи документов на налоговый вычет в режиме онлайн является наличие у гражданина личного кабинета на портале Госуслуги. У пользователя должна быть подтвержденная учетная запись. Если обращение происходит через сайт ФНС, то у заявителя также должен быть создан личный кабинет.
Еще одним условием является наличие у заявителя сертификата ключа электронной подписи. Его может получить любое физическое лицо, отправив заявку через Госуслуги. Пользование сертификатом является бесплатным. Действует он 1 год с момента получения.
Законодательство
Вопросы предоставления вычета регулируются в 2018 году Налоговым кодексом РФ. В статьях 219 и 220 изложены отдельные нюансы, касающиеся разных видов вычетов.
Сроки, отводящиеся на оформление, представлены в ст. 88 НК РФ.
Как подать документы на налоговый вычет онлайн?
Подавая документы онлайн, гражданин экономит личное время на посещении налоговой инспекции. Заполнение формы, необходимой для подачи заявки, осуществляется на сайте.
Если у пользователя возникнут затруднения, он может воспользоваться бесплатными услугами онлайн-консультанта, которые предоставляются в разделе «Помощь и поддержка».
Через личный кабинет на сайте ФНС
Как получить услугу через сайт ФНС:
- Необходимо войти в свой личный кабинет на сайте nalog.ru. Ввести свой пароль, а также ИНН.
- Из меню в разделе «Налог на доходы НДФЛ и страховые взносы» следует выбрать пункт с декларацией 3-НДФЛ.
- Приступить к заполнению документа в режиме онлайн. После нажатия соответствующей кнопки перед пользователем откроется окно, где необходимо будет заполнить поля. Перед формированием документа система спросит, за какой календарный год подаются бумаги. Установленный на законодательном уровне срок давности по возврату денег составляет 3 года.
- В процессе заполнения документа сайт будет выдавать подсказки. Во время формирования заявки сервис предложит внести данные из справки 2-НДФЛ.
- В разделе с вычетами следует указать необходимый вид вычета. Далее система предложит заполнить поля в соответствии с выбранным имущественным, социальным или другим видом вычета.
- После внесения пользователем всей необходимой информации система в автоматическом режиме рассчитает сумму возврата.
- После этого пользователю остается лишь сформировать файл и отослать его в налоговую инспекцию. Перед этим стоит загрузить на сайт сканы всех документов, подтверждающих право на налоговый вычет: справок, квитанций, чеков и т. д. Вся информация должна быть заверена с помощью электронной подписи.
- После этого налоговая служба начнет проведение камеральной проверки по документам. О ходе ее продвижения можно узнать из личного кабинета.
Также в личном кабинете налогоплательщика должно появиться предложение заполнить заявление на возврат. Его не стоит игнорировать, поскольку, в противном случае, ФНС не сможет вернуть средства. В этом заявлении необходимо указать реквизиты счета. В случае благоприятного исхода дела ФНС переведет туда деньги.
Через Госуслуги
Как обратиться через сайт Госуслуги:
- Необходимо авторизоваться в личном кабинете пользователя на сайте gosuslugi.ru.
- Перейти в каталог услуг и выбрать там раздел «Налоги и финансы».
- Перейти на пункт с приемом налоговых деклараций.
- Выбрать тип услуги ‒ предоставление декларации 3-НДФЛ.
- Указать, каким образом будет подаваться декларация. По умолчанию выбирается электронный вариант подачи.
- Заполнить предложенные поля декларации.
- Загрузить отсканированные документы, дающие право на получение вычета.
- Отправить документы на сайт. Портал Госуслуги автоматически проверит их на присутствие ошибок.
- Ход проведения проверки документов пользователь может отслеживать в личном кабинете.
Заявление
При заполнении заявления на возврат средств на сайте ФНС рекомендуется тщательно проверять указанную информацию.
Предоставление некорректных реквизитов может привести к тому, что пользователь лишится возможности получить средства по НДФЛ.
Образец заявления на налоговый вычет здесь.
Декларация 3-НДФЛ
Портал Госуслуги предоставляет возможность сформировать декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, либо записаться в отделение ФМС для личной подачи этого документа.
Декларация заполняется за календарный год. Поэтому выбор вкладки с заполнением нового документа возможен не чаще раза за год. Гражданин может начать оформление декларации, а затем сохранить изменения и вернуться к ней немного позже.
В отчет при заполнении онлайн требуется внести следующие данные:
- ФИО заявителя;
- место и дату рождения;
- данные из паспорта;
- адрес временной либо постоянной регистрации;
- вид вычета.
После заполнения декларация заверяется с использованием электронной подписи и отправляется в ФНС. Применение сертификата ключа электронной подписи требуется для подтверждения факта того, что документы подает именно владелец учетной записи.
Образец декларации 3-НДФЛ здесь.
Сроки выплаты
Налоговое законодательство установило следующие сроки:
- 3 месяца отводится на проведение камеральной проверки налоговой инспекцией;
- 10 дней занимает получение налогоплательщиком уведомления, свидетельствующего о положительном или отрицательном решении ФНС;
- 1 месяц отводится на перевод средств на указанные гражданином реквизиты.
Указанные сроки действуют как при личной подаче документов в ФНС, так и обращении через Госуслуги.
Основания для отказа
Налоговая инспекция не во всех случаях предоставляет вычет гражданам. Отказы чаще всего случаются по следующим причинам:
- заявитель предоставил неполный комплект документов;
- в бумагах имеются ошибки;
- заявителем были предоставлены документы для компенсации лечения лиц, которые не относятся к его родственникам.
ФНС в случае отрицательного решения всегда предоставляет мотивированный отказ в вычете. Заявитель имеет право обжаловать его, обратившись в вышестоящий отдел налоговой инспекции либо в суд.
На видео о подаче документов на возврат налога
realtyurist.ru
Срок подачи декларации по возврату подоходного налога. Что необходимо для возврата подоходного налога
Сегодня нас интересует срок подачи декларации по возврату подоходного налога. И не только он. Также важно знать, какие документы нужны в том или ином случае. Ведь без определенного перечня вам попросту откажут в оформлении вычета. В принципе, как показывает практика, никаких особых трудностей с данным процессом нет. Достаточно просто подготовиться к нему. И разумеется, уложиться в установленные законом сроки. Это не так уж и трудно, как может показаться на первый взгляд. Главное - учтите, что есть документы общепринятые, для всех случаев, а есть то, что требуется для конкретных ситуаций. И как раз изучением всего этого нам с вами и предстоит заняться.
Паспорт
Срок подачи декларации по возврату подоходного налога - это, конечно же, важно. Но для начала стоит знать, какие документы могут потребоваться в том или ином случае. Ни для кого не секрет, что отсутствие даже одной "бумаги" способно повлечь за собой отказ налоговых органов в вычете.
Итак, первое, что потребуется от налогоплательщика - это удостоверение личности. В нашем случае это паспорт. Можно попытаться предъявить любой другой аналогичный документ (например, водительские права), но, скорее всего, этот вариант не пройдет. У вас откажутся принять документы.
Если же вы юридическое лицо, то придется предъявить реквизиты о вашей регистрации. Это не что-то новое при возврате подоходного налога. Таковы правила. Вам потребуются копии ваших документов. Паспорта или реквизитов - это уже не так важно. Но и оригинал прихватить не забудьте.
По заявлению
Что дальше? Теперь, конечно же, не стоит забывать еще и о том, что возврат подоходного налога за медицинские услуги, обучение и по прочим причинам в обязательном порядке происходит только по просьбе налогоплательщика. А значит, придется написать заявление установленного образца для решения нашей сегодняшней задачи.
Обратите внимание на то, что в заявлении требуется указать ваши банковские реквизиты. Именно с их помощью вам должны будут перечислить денежные средства за собственные траты по тем или иным причинам. Заявление не вызывает никаких проблем. При этом от вас нужен только оригинал данного документа. Никаких копий, даже если они заверены. В противном случае подоходный налог возвращен не может быть.
Отчетность
Следующий важный для нас момент - это составление налоговой декларации. Именно она необходима и для обращения в налоговые органы для уплаты тех или иных взносов, и для получения тех или иных вычетов.
Декларация должна быть отдана в налоговую в одном экземпляре, причем в оригинале. Никаких копий, даже заверенных. Подобный документ у вас попросту не примут. Как заполнить декларацию на возврат подоходного налога? Все очень просто.
На помощь придут специальные программы, которые формируют декларации для отчетности. Потребуется форма 3-НДФЛ. В нее нужно внести данные о расходах и доходах, а затем нажать на кнопку "Сформировать". Ничего трудного или особенного в этом нет. Достаточно один раз посмотреть на поля в программе, чтобы понять, что и куда записывать. Кроме того, здесь вы сможете увидеть комментарии и подписи необходимых вам пунктов. Подсказки обязательно облегчат процесс подачи налоговой декларации формы 3-НДФЛ для отчетности.
2-НДФЛ
Что еще нужно в обязательном порядке для всех случаев? Тут придется взять еще одну справку. Она называется 2-НДФЛ. Или, как ее еще могут назвать, документ о доходах физических лиц. Точнее, о заработной плате.
Где ее достать? У вашего работодателя. Если вы самостоятельно осуществляете ту или иную деятельность, придется воспользоваться специализированной программой для формирования справки. Той же самой, где вы создавали 3-НДФЛ. Чаще всего именно работодатель должен выдать вам данную форму в кратчайшие сроки. Это самый распространенный вариант.
В каком виде принимает данный документ налоговая? Возврат подоходного налога возможен только тогда, когда 2-НДФЛ является оригиналом. И не более того. Копии не принимаются при всем желании, даже заверенные. Такие правила установлены в России. В принципе, заверенную копию можно попытаться предоставить, но вряд ли ее у вас примут.
Сроки
Но каков срок подачи декларации по возврату подоходного налога? С документами мы более-менее разобрались. Теперь, когда они известны (хоть пока что только основные), стоит побеспокоиться о том, чтобы можно было уложиться точно в срок.
Вообще, оформить возврат средств вы имеете право в любой момент. Но при этом срок ограничен. Дело все в том, что граждане имеют право сделать налоговый вычет за последние 3 года. Согласно современным правилам, придется укладываться в установленные сроки - в налоговый отчетный период. Иначе говоря, до 30 апреля.
Срок подачи декларации по возврату подоходного налога теперь понятен. Также важно отметить, что ваше заявление со всеми документами будет рассматриваться какое-то время. Сколько? Приблизительно месяц-два. После вы получите ответ с отказом от вычета либо с его одобрением. В первом случае обратите внимание на комментарий - скорее всего, там вы увидите причину отклонения запроса. Можно исправить все и заново попытать счастья. Средства по вычету возвращаются гражданам приблизительно через 2-3 месяца после подачи заявления с декларацией в налоговые органы.
Медицина
Теперь немного частных случаев. Возвращать денежные средства можно по различным причинам. Например, многие лечатся и хотят получить вычет. Это возможно. Возврат подоходного налога за медицинские услуги - довольно распространенный вариант развития событий, который встречается у граждан в том или ином случае. Что может потребоваться помимо уже перечисленных документов?
Во-первых, определитесь, за что именно вы оформляете вычет. Если за медицинские препараты, требуется платежный документ и рецепт на лекарство. Иногда требуют дополнительно еще и справку от врача.
Во-вторых, когда речь идет о лечении и каких-то непосредственных услугах, все гораздо сложнее. Нужно взять копию лицензии медучреждения, а также договор с организацией на оказание платных услуг. Сюда же приложите все расчетные документы - чеки и квитанции об оплате. В принципе, это все.
Страховка
Еще один вариант развития событий - возвращение средств за добровольную медицинскую страховку. Вышеперечисленный перечень обязательных документов в этом случае будет дополнен всего несколькими бумагами.
Какими именно? Вам нужен договор со страховой компанией, ее лицензия, а также все платежные документы, которые только у вас есть. Разумеется, речь идет исключительно об имеющих отношение к страховой компании.
Ипотека и квартиры
Сейчас в России распространена ипотека. Возврат подоходного налога в данном случае имеет место. Правда, придется изрядно подготовиться. Список необходимых документов дополняется довольно серьезно. Хотя достать все документы не так уж и трудно.
Если вы просто купили квартиру, то нужно приложить свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, чеки и платежки. Сюда же необходимо отнести акты приема-передачи недвижимости, договор участия в долевом строительстве (в некоторых случаях). Некоторые налоговые органы требуют выписки из домовой книги. Это незаконно, но лучше сразу принести их. Взять можно в ЖЭКе.
Когда речь заходит об ипотеке, придется дополнить уже перечисленный список всего несколькими документами. Вам нужно будет приложить справки об уплате процентов по ипотеке, а также договор с банком (кредитный договор). Практика показывает, что никаких проблем с этим не возникает.
Пенсионеры
Возврат подоходного налога пенсионерам тоже имеет место. Правда, все зависит от того, за что именно вы осуществляете вычет. Соберите полный перечень документов для того или иного случая, после чего приложите некоторые особые справки.
Какие? Здесь потребуется пенсионное удостоверение (копия), а также все документы, которые подтверждают ваши льготы. Например, справки об инвалидности. Если вы были военным, то пригодится еще и военный билет. Это все.
fb.ru
Срок подачи документов на налоговые вычеты разных видов
Такой фактор, как срок подачи документов на налоговый вычет, оказывает немаловажную роль на исход данной процедуры.
В первую очередь, налогоплательщикам стоит помнить о том, что даже если они имеют по закону право на возврат НДФЛ и правильно оформили все необходимые для этого бумаги, но подали их раньше либо позже установленных сроков, налоговая инспекция вычет не начислит.
Срок подачи документов
Перед тем как перейти к рассмотрению сроков подачи документации на возврат НДФЛ, необходимо разобраться, какие виды вычетов существуют в налоговом законодательстве, поскольку для каждого из них установлен свой срок давности.
Виды налоговых скидок
На сегодняшний день физические лица, являющиеся налогоплательщиками, могут уменьшить размер своей налогооблагаемой базы путем оформления одного из четырех видов вычетов, а в некоторых случаях нескольких одновременно. Налоговые скидки принято классифицировать на следующие категории:
- Стандартного вида. Прежде всего, это некие материальные компенсации, предоставляемые льготной категории населения, перечисленной в первых двух пунктах статьи 218 Налогового кодекса, а также детские вычеты.
- Социального вида. В статье 219 подробно описано, за какие социальные расходы физическим лицам положен возврат НДФЛ. Зачастую это затраты на медицинские услуги, благотворительные взносы, оплату образования, а также некоторые другие социальные нужды.
- Имущественного вида. В случаях приобретения определенных имущественных объектов, таких как квартиры, дома, отдельные комнаты и земельные участки, а также трат денежных средств на их ремонт, физическое лицо может сократить размер своей налогооблагаемой базы. О том, как именно это сделать, написано в 220 статье Налогового кодекса.
- Профессионального вида. Доходы, которые налогоплательщики получают в результате выполнения определенных видов деятельности, закрепленных в 221 статье, также подразумевают возврат подоходного налога. Например, это может быть создание какого-либо объекта искусства за отдельную плату – картины, скульптуры, музыкального произведения и т.д.
После того как налогоплательщик определился, с каким видом налоговой скидки он имеет дело, можно переходить к процессу оформления нужного пакета документации, но не забывать об установленных сроках подачи.
ВНИМАНИЕ! Если физическое лицо до настоящего момента времени уже пользовалось вычетом имущественного типа, то заниматься оформлением документации на этот же вид налоговой скидки бессмысленно, поскольку вернуть НДФЛ за имущество по закону разрешается всего лишь один раз.Сроки подачи декларации
Для получения любого типа налоговой скидки обязательно нужно заполнить и отдать на проверку в налоговую службу такой документ, как налоговая декларация. С помощью данной бумаги налогоплательщик отчитывается обо всех операциях, связанных с его доходами и расходами. Документ, как правило, оформляется согласно образцу 3-НДФЛ.
Отдавать на рассмотрение декларацию в налоговый орган нужно не раньше, чем в следующем году, который наступит после года оплаты налогоплательщиком определенной услуги, дающей ему право на возврат НДФЛ.
Таким образом, если физическое лицо в 2016 году потратилось на обучение ребенка, то подавать налоговую декларацию ему следует не раньше 2017 года, поскольку данный документ должен содержать информацию за весь налоговый период.
Сроки на вычет стандартного типа
За оформление пакета документации, необходимой для начисления стандартной налоговой скидки, физическому лицу стоит браться в следующем году после года возникновения права на сокращение налогооблагаемой базы. Однако вопрос, за какой период времени будет начислена компенсация, остается открытым. Возврат подоходного налога в данном случае будет осуществлен налогоплательщику за срок, равный трем последним годам.
Необходимо отметить, что если претендент на вычет стандартного рода оформляет бумаги не напрямую через налоговую службу, а делает это через работодателя, то ждать окончания текущего года для подачи декларации не нужно.Срок давности
Что касается получения материальной скидки за расходы социального вида, то вернуть НДФЛ можно, только если с момента оплаты истек срок менее трех лет.
Таким образом, если физическое лицо израсходовало денежные средства на социальные нужды, дающие ему по закону право на уменьшение налогооблагаемой базы, четыре года назад, то срок подачи документов уже истек. Получить материальную компенсацию в данном случае невозможно.
Сроки подачи декларации
Чтобы претендентам на налоговую скидку за медицинские услуги стало более понятно, как же на практике действуют сроки давности, предлагаем рассмотреть несколько наглядных примеров:
- Лечение было оплачено в 2015 году. На сегодняшний день физическое лицо еще может подать декларацию и сократить свою налогооблагаемую базу за платное лечение, осуществленное в 2015 году, поскольку с данного момента времени прошел всего лишь один полный год.
- Выплаты за стоматологические услуги вносились с 2010 по 2016 год. Иногда происходит так, что налогоплательщик вынужден лечиться на протяжении длительного временного периода. Если физическое лицо вносило плату за стоматологические услуги в течение 2010-2016 годов, а подало декларацию в 2017 году, то ему начислят компенсацию только за три последних года.
- Налогоплательщик потратился на операцию в 2013 году. В 2017 году декларация, содержащая просьбу о выдаче налоговой скидки за расходы на лечение, которые были произведены в 2013 году, принята не будет, и претендент на вычет получит отказ.
Срок давности имущественной скидки
В то время как на получение социальной налоговой компенсации установлены временные ограничения, касающиеся даты оплаты социальных услуг, то с вычета имущественного типа сняты какие-либо сроки давности. Таким образом, физическое лицо может претендовать на возврат НДФЛ даже за имущественный объект, приобретенный им не только на протяжении последних трех лет, но и на протяжении последних пяти, десяти и более лет назад.
Однако у покупателей недвижимости возникает вопрос касательно того, за какой промежуток времени вернут подоходный налог, если имущественный объект был куплен, например, в 2009 году. В данной ситуации налогоплательщику также начислят компенсацию за три года, предшествующие году подачи декларации.Сроки подачи на профессиональный вычет
Что касается подачи бумаг на профессиональную налоговую скидку, то здесь имеются свои особенности. Налогоплательщику необходимо заниматься оформлением и подачей декларации каждый год.
То есть после того, как выдача профессионального вычета была одобрена налоговой инспекцией и физическое лицо получило его в текущем году, чтобы забрать остаток в следующем году, ему снова потребуется подавать на рассмотрение декларацию. А если налогоплательщик за два года полностью не получил положенную для него по закону компенсацию, то данную цепочку действий необходимо повторить снова.
grazhdaninu.com
Что нужно для возврата подоходного налога? | Блог
Для возврата подоходного налога нужно обратиться в налоговую инспекцию, закрепленную по адресу вашей прописки, с пакетом необходимых документов.
Пакет документов формируется в зависимости от того, на основании чего вы обращаетесь за возвратом подоходного налога, но можно выделить несколько ключевых пунктов:
- подается декларация 3НДФЛ с произведенными расчетами на нужных листах;
- заполняется заявления на предоставление налогового вычета, в котором вы просите предоставить налоговый вычет по такой-то причине;
- заполняется заявления с реквизитами на перечисление суммы возврата;
- дополнительно супруги при покупке жилья могут подать заявление о распределении налогового вычета между ними. Оно заполняется только до 2014г.
- предоставляется оригинал справки 2НДФЛ о доходах;
- копии документов, которые подтверждают ваши расходы либо в связи с покупкой квартиры или оплатой лечения, обучения, пенсионных и страховых взносов.
Куда подавать?
Подать документы можно либо лично, либо по почте с уведомлением и описью вложения письма. После получения документов производится камеральная проверка юристами-налоговиками в течение трех месяцев. После проверки выносится решение об удовлетворении ваших документов либо отказе в возврате подоходного налога с указанием причины. Об этом выноситься извещение и отправляется вам по почте либо совершается звонок с просьбой что-то уточнить.
В течении какого срока происходит перевод денежных средств
После этого в течение одного месяца вам осуществляется перевод денежных средств в безналичной форме на расчетный счет. Данные сроки установлены налоговым кодексом РФ, но на практике иногда бывают задержки. В случае прохождения четырех месяцев с момента подачи документов и тишина – Вам следует обратиться в налоговую инспекцию лично либо с письмом с вопросом о разъяснении ситуации по вашему пакету документов и причине задержки.Обычно после этого происходит быстрое решение вашего вопроса.
За какие года можно подавать?
Обращаться за возвратом подоходного налога можно за последние три календарных года. В 2014 году Вы можете обратиться за возвратом подоходного налога за 2011, 2012, 2013гг. За более ранние периода обращаться уже нельзя. На каждый год оформляется отдельный пакет документов. При оформлении пакета документов стоит уделить внимание документам-подтверждением расходов, так как все цифры сверяются очень тщательно.
Если вы не знаете, что нужно для возврата подоходного налога, или где взять бланки, или обратиться за помощью к специалисту Вы можете на страницах нашего сайта.
blog-nalog.ru
Документы для оформления налогового вычета на лечение - 2017
Список документов для оформления вычета
Для того чтобы оформить налоговый вычет на лечение Вам понадобятся следующие документы и информация:
- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригинал декларации.
- Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
- Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ. Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
- Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь: Заявление на возврат налога за лечение.
При оформлении налогового вычета за лечебные услуги предоставляются:
- Cправка об оплате медицинских услуг по форме, утвержденной Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001. Указанную справку Вы можете взять у медицинской организации, которая оказала Вам услугу. В ИФНС подается оригинал справки. Обратите внимание: предоставление платежных документов (чеков, квитанций, платежных поручений) не является обязательным (подробнее Требуется ли прикладывать копии платежных документов?)Примечание: при прохождении лечения в санаторно-курортном учреждении Вы можете получить аналогичную справку. В этой справке будет отражена стоимость лечения, включенная в путевку (за вычетом проживания, питания и т.п.) и сумма дополнительно оплаченных медицинских услуг.
- Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг. В ИФНС подается заверенная копия договора. Примечание: Если вы включаете в расходы на дорогостоящее лечение расходы на приобретение медицинского оборудования или материалов, которые купили за свой счет в связи с их отсутствием в медицинском учреждении, то они должны быть прямо прописаны в договоре с медицинской организацией.
- Лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии. Примечание: если в договоре на лечение указаны реквизиты лицензии медицинского заведения, то предоставление лицензии не является обязательным.
При оформлении налогового вычета на покупку медикаментов предоставляются:
- Рецепт по форме N 107-1/у со специальным штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика". Такой рецепт выдается Вашим лечащим врачом: либо сразу вместе с получением аналогичного бланка для аптеки, либо позже на основании записей в медицинской карте. В ИФНС подается оригинал рецепта.
- Платежные документы, подтверждающие факт оплаты медикаментов (например, платежные поручения или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
При оформлении налогового вычета на добровольное медицинское страхование предоставляются:
- Договор со страховой компанией или полис. В ИФНС подается заверенная копия договора/полиса.
- Платежные документы, подтверждающие факт оплаты страховых взносов (обычно это платежные поручения, квитанции или кассовые чеки с приходно-кассовыми ордерами). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
- Лицензия страховой организации на осуществление страховой деятельности. В ИФНС подается заверенная копия лицензии. Примечание: если в договоре со страховой компанией указаны реквизиты лицензии, то отдельное предоставление лицензии не является обязательным.
При оформлении налогового вычета за детей дополнительно предоставляется:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
При оформлении налогового вычета за супруга дополнительно предоставляется:
- копия свидетельства о браке;
При оформлении налогового вычета за родителей дополнительно предоставляется:
- копия Вашего свидетельства о рождении;
Следует отметить, что во избежание задержек и отказов лучше обращаться в налоговую службу с максимально полным пакетом документов.
Требуется ли прикладывать копии платежных документов?
При получении налогового вычета за медицинские услуги налогоплательщику не требуется предоставлять копии платежных документов (квитанций, чеков, платежных поручений). Достаточно того, чтобы у налогоплательщика была справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов (это связано с тем, что справка выдается медицинской организацией только после оплаты медицинской услуги и применяется в качестве документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика). Данная позиция изложена в письмах ФНС России от 2 мая 2012 г. N ЕД-4-3/7333@, от 07.03.2013 № ЕД-3-3/787@, от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@, Письме Минфина России от 17.04.2012 № 03-04-08/7-76.
В тоже время, если все платежные документы у Вас на руках, то Вы можете приложить их копии к налоговой декларации. Некоторые налоговые инспекции (особенно в регионах России) до сих пор требуют предоставить копии платежных документов (это незаконно, но в некоторых случаях их проще приложить, чем оспаривать их требование).
При этом важно отметить, что при получении налогового вычета за оплату медикаментов (по рецептам) предоставление подтверждающих платежных документов является обязательным для получения налогового вычета.
Подготовка документов с помощью сервиса "Верни Налог"
Cервис "Верни Налог" поможет Вам легко и быстро подготовить декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога, отвечая на простые вопросы. В дополнение он также предоставит Вам подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы, а в случае любых вопросов при работе с сервисом профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.
Как заверить копии документов?
По закону все копии документов должны быть заверены нотариально или самостоятельно налогоплательщиком.
Для того чтобы самостоятельно заверить Вы должны подписать каждую страницу (а не каждый документ) копии следующим образом: «Копия верна» Ваша подпись /Расшифровка подписи/ Дата. Нотариального заверения в этом случае не требуется.
Образец:
verni-nalog.ru