Программа для подготовки налоговой декларации за 2017 год - скачать бесплатно официальную версию (подается в 2018). Возврат подоходного налога 2018 программа
Инструкции по заполнению 3-НДФЛ в 2018 году за 2017 на имущественный|социальный|стандартный вычет в программе декларация
Заполняем декларацию далее. Следующая графа для заполнения - Сведения о декларантеВ первой вкладке заполняем все поля согласно вашему паспорту
Подробнее...
1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13%
2. Далее нам нужно добавить источника выплат - т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: "Данные о налоговом агенте"
Подробнее...
!!! Сперва обязательно снимите галку на вкладке стандартных вычетов "предоставить стандартные вычеты" (В том случае если вы хотите получить и стандартный и имущественный вычет заполняем обе вкладки)
1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет - переходим на вкладку дом, ставим галку - предоставить имущественный налоговый вычет
Подробнее...
Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя - написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ. 1. Переходим на соответствующую вкладку
Подробнее...
1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.
Подробнее...
deklaracia3ndfl.ru
Заполнение программы декларация 2017 для возврат за лечение
С наступлением 2018 года многие из нас хотят вернуть потраченные в 2017 году денежные средства за платное обследование и/или лечение. Конечно, возвращенный процент не велик, но это наше право подавать декларацию или нет.
Содержание:
- Налоговые вычеты
- Заполняем декларацию “Задание условий”
- Сведения о декларанте
- Информация о доходах
- Подробное видео заполнения
- Проверка.
Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам: Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать! |
Самое время начать оформлять 3НДФЛ на лечение. Заполнить ЗНДФЛ на получение налогового вычета за платное лечение возможно, как на себя, так и на своих детей.
Вам необходимо корректно заполнить новую программу декларации за 2017 год на социальные вычеты для возврата суммы за лечение и предоставить в налоговую инспекцию для проверки и возврата денежных средств.
Налоговые вычеты
Подать декларацию, также можно за обучение: свое и детей, за благотворительность, оценку квалификации, дорогостоящее лечение, добровольное страхование, стандартные вычеты на детей. Подать 3НДФЛ необходимо при покупке квартиры, как за наличные, так и приобретенную по ипотеке.
Если в течение 2017 года вами были получены дополнительные доходы, не забудьте их задекларировать, на это также нужно заполнять декларацию 3НДФЛ: при продаже квартиры или другого имущества, дополнительный заработок с другого места работы, репетиторство и т.д.
Чтобы не тратить деньги в организации за услугу заполнения декларации, вам нужно просто скачать программу декларация за 2017 год и заполнить бесплатно по инструкции.
Мы разработали пошаговую инструкцию и пример заполнения 3НДФЛ для возврата подоходного налога за лечение.
Для начала необходимо скачать с официального сайта налоговой инспекции программу декларации для заполнения в электронном виде и приступим к занесению данных.
Бесплатная программа Декларация 3НДФЛ для всех налоговых вычетов
Заполнение декларации 3НДФЛ для возврата налога по социальным вычетам за лечение состоит из 4 разделов. Разберем каждый раздел подробно с примерами:
Задание условий
Раздел №1.
Для заполнения данных в начальном окне «Задание условий» несет общую информацию:
Заполняем по порядку:
- Выбираем тип декларации «3НДФЛ»;
- Выбираем номер налоговой инспекции из выпадающего окна (номер инспекции можно уточнить на сайте ФНС по своему домашнему адресу.
- Указываем номер корректировки. Если декларация 3НДФЛ подается впервые, ставьте «0», если по каким-то причинам возвращена для исправления ошибок, ставим 1, 2, 3 и т.д. эта цифра зависит от того сколько вам было возвращено на доработку.
- Вносим код ОКТМО. Если возникли трудности по нахождению кода муниципального образования – зайдите сюда. В открывающемся окошке введите код своего региона и название муниципального образования, после чего вам будет предложен код ОКТМО.
- Графа «признак налогоплательщика» – выбираем тот случай, который Вам подходит: ИП, глава фермерского хозяйства, частный нотариус, адвокат, арбитражный управляющий. Если ни одно из перечисленных для Вас не подходит выберите иное физическое лицо.
- Графе имеющиеся доходы. Если организация, в которой работаете, отчисляет с ваших доходов НДФЛ 13%, либо имеете другие доходы гражданско-правового характера, от проданной недвижимости или авторского вознаграждения, тогда ставьте галочку в самом первом окне. Если доход от участия в инвестиционных товариществах, от предпринимательской деятельности или в иностранной валюте, в таком случае проставляйте необходимый для вас.
- Подтверждение достоверных данных: если подтверждаете сами, ставьте лично, если через представителя, тогда ставьте галочку и заполните его данные.
Как оформить вычет по НДФЛ на ребенка инвалида: размер льготы, сроки, примеры расчета, код вычета – читайте подробно…
Сведения о декларанте
Раздел №2
Данный раздел несет информацию о декларанте:
- Заполняется полностью фамилия, имя, отчество
- Номер ИНН физ. лица
- Дата рождения выбирается по стрелочке
- Место рождения
- В графе данные о гражданстве, выбираем, проваливаясь в окошко «код страны»
- Следующая графа информация о документе, удостоверяющем личность. Выбираем код 21 паспорт РФ.
затем заносим все требуемые данные из паспорта: серия и номер, дата выдачи, кем выдан.
- Контактный телефон для необходимой связи с клиентом.
Информация о доходах
После того, как нами внесены сведения о декларанте, выбираем окно следующее «Доходы, полученные в РФ».
Затем необходимо выбрать нужную вкладку из предложенных 13, 9, 35, 13 зел:
- «13» – если доходы состояли из зарплаты или иных доходов облагаемых 13%, тогда выбираем эту вкладку;
- «9» – если до 1 января 2015 года получали дивиденды, облагаемые по ставке 9%;
- «35» – если получили доходы от выигрышей: лотерея, призы, в конкурсах, играх, такой вид дохода облагается 35%;
- «13 зел.» – если, дивиденды полученные после 1 января 2015 года облагаемые по ставке 13%. Большая просьба не перепутайте эти две вкладки доходов.
Приступим к заполнению декларации 3НДФЛ за 2017 год о полученном облагаемом доходе 13% работая у работодателя.
Для заполнения данного окна нам потребуется справка о доходах физ. лица – 2НДФЛ.
Выбираем первую вкладку 13, затем нажимаем на «зеленый +», выпадает окошко «источник выплаты».
Заполняем данные работодателя из справки 2НДФЛ.
Если стандартные вычеты у этого работодателя, поставьте галочку. На этом данные о работодателе закончены, переходим к заполнению самих доходов:
- Для этого необходимо добавить доход, нажав на «+»;
- Выбираем код дохода, выходит окошко со справочником их видов. Коды дохода указываем такие же, что и в справке о доходах. Наиболее часто встречающиеся: зарплата – код 2000, сумма отпускных – код 2012, 2300 – пособие по временной нетрудоспособности.
- Далее заносится сумма дохода за каждый месяц с указанием месяца получения дохода из справки 2НДФЛ.
- После того как вся информация из справки занесена помесячно, вносим облагаемую сумму налога, исчисленную и удержанную.
- При наличии других работодателей, данную процедуру повторяем тем же методом.
Подробное видео
Подробное видео как заполнить декларацию 3НДФЛ в разделе вычет на ребенка, детей в программе 2017, пошаговое заполнение:
Вот мы и дошли до самого главного до социальных вычетов, где будем отражать данные за лечение:
- Нам потребуется вкладка «социальные вычеты»;
- Ставим галочку в графе предоставить социальные налоговые вычеты;
- Напротив графы лечение ставим сумму расхода.
Не забудьте при сдаче налоговой декларации за лечение прикрепить подтверждающие документы по расходам, иначе налоговая может вам вернуть документы обратно до предоставления.
Можно вас поздравить: вы закончили заполнение Декларации 3-НДФЛ за 2017 год.
Проверка:
Осталось ее проверить на наличие ошибок. Выбираем пункт меню «Декларация». В раскрывшемся меню выбираем «Проверить». Если при проверке ошибок не обнаружено, можно сохранять декларацию в виде файла xml на флеш-карте и распечатать ее в бумажном варианте.
Для этого выбираем меню «Декларация», и пункты в нем «Экспорт в xml» или «Печать».
Ваша декларация готова, распечатана, сохранена на записывающее устройство, можно ехать в ИФНС и сдаваться.
Удачи!
Скачать бесплатно:
Заполнение заявления 3НДФЛ для возврата за лечение – скачать
Как правильно заполнить заявление при покупке квартиры, при покупке по ипотеке/проценты – скачать
Как корректно заполнить программу Декларация 3НДФЛ при продаже квартиры/другого имущества – подробно
Юридическая консультация!У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить? На сайте не нашли ответа на свой вопрос? Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут. Консультация юриста совершенно бесплатна! Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права! Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас: |
ourdocs.ru
как работать с бланком и как с программой
Для того чтобы бесплатно скачать 3-НДФЛ за 2018 год с сайта налоговой инспекции, физическим лицам не потребуется тратить свое время на поиски данных ссылок, поскольку они все вложены в эту статью. Также налогоплательщики смогут разобраться с тем, как заполнять бланк декларации, а также как работать с программой 3-НДФЛ.
- Незаполненная форма 3-НДФЛ размещена по этой ссылке.
- Образец оформленной декларации можно скачать здесь.
- Программу 3-НДФЛ бесплатно скачивайте тут.
Бланк налоговой декларации
Декларация – это документ, оформление которого обязательно для сокращения налоговой базы или для предоставления отчета в налоговую службу о прибыли и расходах физических лиц. Для такого документа принята специальная форма, которая называется 3-НДФЛ. Российская Федеральная служба – это орган, ответственный за разработку и утверждение данной формы.
Внимание! В 2018 году самой новой формой декларации считается та, которая была принята десятого октября прошлого года на основании приказа № ММВ-7-11/552. Однако если налогоплательщик хочет вернуть подоходный налог за более давние периоды, то нужно скачивать бланк за соответствующий год.Особенности формы
В зависимости от случая, который послужил причиной оформления формы налоговой декларации, физическому лицу может потребоваться внести данные всего лишь в несколько листов данного документа или же, напротив, в значительно большее количество страниц.
Однако, несмотря на то, с документом какого объема предстоит работать налогоплательщику, он должен не забыть поставить подпись и дату на каждой его странице. То же самое касается и проставления номера листов и идентификационного кода налогоплательщика (это делается вверху каждой страницы, а затем пишутся фамилия и инициалы заявителя на вычет).
Если претендент на уменьшение размера налогооблагаемой базы занимается оформлением документа не самостоятельно, а пользуется услугами каких-либо физических лиц, то на титульной странице необходимо прописать фамилию, имя и отчество представителя налогоплательщика и потребовать, чтобы он расписался.
Программа для заполнения
Те налогоплательщики, которые больше привыкли работать с документами в электронном формате, могут бесплатно скачать программу, разработанную для заполнения декларации, и указать в ней все необходимые сведения.
Данная программа содержит максимальное количество подсказок для заявителей на вычет. То есть она составлена так, что для заполнения большинства полей физическим лицам не требуется искать информацию, а нужно всего лишь выбрать подходящий из предложенных вариантов.
С какими страницами нужно поработать обязательно
Интерфейс программы составлен таким образом, что в самой верхней части располагается панель инструментов (например, это кнопки, необходимые для просмотра, сохранения и печати документа), а с левой стороны иконки, при выборе которых высветится определенный раздел формы 3-НДФЛ.
Таких иконок в программе семь, на первые из которых нужно обязательно нажать и проставить в появившихся окнах все необходимые отметки, а выбор остальных зависит от конкретной ситуации и обстоятельств.
Как определиться с выбором остальных вкладок
Как известно, вычет подразумевает начисление налогоплательщику средств, которые он ранее выплатил в государственный бюджет на налоговые взносы. В связи с этим информация, свидетельствующая об источниках и размерах прибыли заявителей на налоговую скидку, крайне необходима в форме 3-НДФЛ. Однако такое понятие, как доход, довольно обширное, и поэтому в программе 3-НДФЛ подразделено на несколько следующих вкладок:
- Прибыль, заработанная в России. Все физические лица, которые работают на российские организации либо получили материальные средства от источников, расположенных на территории Российской Федерации (например, выиграли в лотерею или продали недвижимость), в программе должны заполнить соответствующую страницу.
- Доходы от заграничных источников. Некоторые граждане России имеют основные или дополнительные источники доходов, находящиеся за чертой родного государства. Для того чтобы внести данные подобного рода в декларацию, нужно кликнуть на вкладку под названием “Доходы за пределами РФ”.
- Денежные средства от инвестиционных товариществ. Если налогоплательщик выступает в роли инвестора и его капиталовложения приносят ему прибыль, то он обязан отразить информацию, касающуюся полученных доходов, на странице программы, подписанной как инвестиционные товарищества.
- Заработок предпринимателей. Так как доходы индивидуальных предпринимателей подлежат особому виду налогообложения, то и в форме 3-НДФЛ для них предусмотрен особый раздел, который называется “предприниматели”.
Кроме этого, существует такая иконка в программе, предназначенной для оформления 3-НДФЛ в электронном виде, как вычеты. Если нажать на нее, то физическому лицу будет предложено три вида налоговых скидок – имущественная, социальная и стандартная. Налогоплательщику нужно нажать на тот тип вычета, на который он претендует, и указать в открывшемся окне все требуемые сведения.
Образец заполнения вкладки на стандартный вычет
Чтобы получить налоговую компенсацию за обеспечение детей, заявителю необходимо кликнуть на иконку “вычеты”, потом поставить отметку о том, что речь идет именно о налоговой скидке стандартного типа, а затем внести в соответствующее окно такие сведения:
- Код вычета. Поскольку стандартные компенсации по закону предоставляются не только физическим лицам, воспитывающим детей, но и льготной категории граждан, то в бланке 3-НДФЛ понадобится поставить отметку с кодом вычета. Для налогоплательщиков, имеющих право на льготу, предусмотрен шифр 105 либо 104, а родители же должны выбрать отметку рядом с полем, которое подписано “нет ни 104, ни 105 вычета”.
- Тип вычета. Затем претендент на стандартную компенсацию обязан указать, оформляет ли он вычет в обычном размере либо удвоенном (двойное пособие предусмотрено для родителей-одиночек или же для матери/отца ребенка, супруг(а) которых отказался от использования права на налоговую скидку).
- Число детей. Так как размер стандартного пособия зависит от количества детей, то претенденту на вычет нужно проставить, чему равен данный показатель. Однако делать это нужно в определенной ячейке. Если речь идет о компенсации на двоих детей, то отметку нужно ставить в самом верхнем поле, если на троих и больше – в поле, расположенном посередине, а если о ребенке-инвалиде – то в самом последнем.
Если же в семье у налогоплательщика произошло пополнение, то он имеет право на уменьшение размера налоговой базы с того месяца, когда родился ребенок. Для того чтобы отобразить данный факт в программе декларации и получать денежную компенсацию и за новорожденного, необходимо поработать с блоком, в котором перечислены названия всех месяцев и напротив каждого проставлены по три ячейки.
Таким образом, если у заявителя на вычет было двое детей и он хочет получить компенсацию не только за них, но и за третьего ребенка, родившегося в сентябре, необходимо, начиная с января по август включительно, в первой ячейке ставить цифру два, а в поле, фиксирующим отметки за сентябрь, а также во всех остальных – в первой ячейке двойки, а второй единицы. Что касается третьей ячейки, то она заполняется в случае воспитания детей с инвалидностью.
grazhdaninu.com
Программа для подготовки налоговой декларации за 2017 год
Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Магаданская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Кабардино-Балкария
Республика Калмыкия
Республика Карачаево-Черкессия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия (Алания)
Республика Татарстан
Республика Тыва (Тува)
Республика Удмуртия
Республика Хакасия
Республика Чечня
Республика Чувашия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
subsidii.net